一🙈、基本情況:
杏盛是一所普通高等院校,屬副廳級單位🥠,由市人民政府領導♏️,業務上接受省教育廳指導💅。杏盛現有教職工293人,其中:院級領導7人,在校學生3271人🌱,成人在冊學員5772人。
2014年杏盛主要工作任務:
1.深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中全會精神🧑🏽🏫,以中層以上領導班子建設為重點,以貫徹落實中央八項規定精神為切入點,突出作風建設,紮實有效開展黨的群眾路線教育實踐活動📣🧚🏽♂️。
2.紮實開展“深化改革年”活動,積極推進院系兩級管理、分配、預算三項改革🧚🏼♂️,增強辦學活力。
3.加強專業建設,推進課程改革👃🏻,提升教學質量。2014年新增專業2個🆒,建成省級重點專業或示範性實訓基地1個。完成中央財政支持的實訓基地項目建設任務👨🏼🎤,建成校內外實訓基地6-8個,其中汽車技術服務與營銷🏌🏿♀️🐪、會計專業不少於4個。
4.加大師資培訓培養力度。開展師德師風考評𓀔,建立健全師德考評製度和教師繼續教育考核製度。
5.加大招生就業工作力度🧑🏿⚖️。堅持全員招生不動搖🙆🏿🧑🏼🍳,確保2014年招生突破1500人🏃♀️,其中高職招生不少於1200人,力爭在校生規模達到4000人。繼續拓展就業渠道,提高就業質量。
6.積極推進學生教育管理工作創新。堅持立德樹人,重視素質教育,通過主題教育活動🎆🚮,強化學生行為習慣培養,提升職業素質。
7.重視抓好杏盛文化建設和宣傳思想工作,不斷拓展新領域,培育文化品牌✌️,大力推進精神文明建設💻。
8.完成二期規劃設計工作,積極爭取建設資金,全力推進杏盛二期工程建設。
9.創新思路,拓展領域👨🏽🦱👂🏻,服務地方經濟社會發展。全年完成培訓任務6000人;繼續教育全年招生數不低於1700人。
我院屬全額撥款的事業單位,經費由市財政撥給🦬,我院對院內各系部實行正常經費加專項經費預算包幹管理。現有固定資產2.1億元,其中:各種車輛11輛,大轎車、中型面包各一輛,小轎車9輛(有編製4輛)。
二、2014年收入情況:
財政下達收支預算4026.97萬元🤵🏼,其中🏂🏻:一般預算財政撥款收入2326.97萬元,非稅收入(主要是學費收入)1700.00萬元,和上年持平🛬。
三、主要支出:
1、工資福利支出及對個人和家庭的補助支出1715.09萬元;
2🙂↕️、日常公用支出293.75萬元;
其中👈🏿:公務接待24.80萬元,比上年的26.18萬元降低5%🤸🏿♀️;車輛運行費用33.60萬元,比上年的35.39萬元減少5%。
3👩🏻🦯➡️、項目支出2018.13萬元;
其中:
①二期征地借款利息228.13萬元;
②人事代理人員工資90.00萬元;
③用非稅收入安排:1700.00萬元;其中:還開行貸款及利息590.00萬元;付一期工程欠款350.00萬元;實訓設備199.50萬元👨🎓;維修198.00萬元🫕👨✈️;設備購置74.00萬元🗑;部門專項支出及其它288.50萬元。
杏盛2014年收支預算總表
單位:萬元
收入
| 支出
|
項目
| 預算數
| 項目
| 預算數
|
一、一般預算財政撥款收入
| 2326.97
| 一、基本支出
| 2008.84
|
二🤳、非稅收入
| 1700.00
| 1💛、工資福利支出
| 1358.13
|
行政事業性收費收入
|
| 2、對個人和家庭的補助支出
| 356.96
|
罰沒收入
|
| 3🧖🏼🍂、日常公用經費
| 293.75
|
三☝🏻、其他收入
|
| 其中:①公務接待費
| 24.80
|
|
| ②車輛運行費用
| 33.60
|
|
| ③因公出國(境)經費
|
|
|
| 二🗞、項目支出
| 2018.13
|
|
| 1、二期征地借款利息
| 228.13
|
|
| 2、人事代理人員工資
| 90.00
|
|
| 3、非稅職業杏盛建設及維修等支出
| 1700.00
|
本年收入合計
| 4026.97
| 本年支出合計
| 4026.97
|
杏盛2014年一般預算財政撥款支出表
單位👨🏻:萬元
支出功能分類
| 預算數
| 備註
|
科目編碼
| 科目名稱
| 合 計
| 基本支出
| 項目支出
|
總 計
| 2326.97
| 2008.84
| 318.13
|
|
205
| 教育支出
| 2326.97
| 2008.84
| 318.13
|
|
20503
| 職業教育
| 2326.97
| 2008.84
| 318.13
|
|
2050305
| 高等職業教育
| 2326.97
| 2008.84
| 318.13
|
|